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平凉市买球软件非税收入管理局2015年决算公开
 
发布时间:2016-09-19   来源: 作者: 【字体: 【打印本页】 【关闭】 点击量:

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻落实国家、省、市人民政府有关非税收入征收管理的法律、法规、规章制度,参与研究拟定全市非税收入征收管理的具体实施办法;

2.依照有关法律、法规、规章制度和实施办法的规定,负责市本级的非税收入的征收管理,组织、委托和督促非税收入征缴工作,负责非税收入减免审核和申报事项;核定年度征收计划;

3.负责全市非税收入征收管理系统的网络建设,负责市本级非税收入的核算与统计、资金的清算与划解,拟定市本级非税收入统筹方案;

4.负责非税收入票据的领购、保管、发放、核销、检查等日常管理工作;

5.开展非税收入日常监督和专项稽查,依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为,参与清理整顿非税收入项目和标准的督查落实工作;

6.指导全市非税收入征收管理工作。

(二)部门决算单位构成

平凉市买球软件非税收入管理局为参照公务员管理的事业单位,财政全额供给,隶属市买球APP下载财政局,核定全额事业编制18名,内设综合科、信息财务科、稽查科和收入征管科4个科。上年年末在职14人,2015年年末在职13人,退休3人。

二、2015年度部门决算情况说明

    (一)收支情况 
      2015年,市非税收入管理局决算总收入165.75万元,年初结转和结余13.23万元,支出161.32万元,年末结转和结余17.65万元。

1、本年收入:

行政运行:48.32万元

一般行政管理事务:75.00万元

其他财政事务支出:20.00万元

行政单位离退休:17.56万元

行政单位医疗: 4.87万元

2、本年支出:

商品和服务支出:29.57万元

工资福利支出:75.00万元

对个人和家庭补助:56.75万元

3、年初结转和结余:13.23万元

4、年末结转和结余:17.65万元

4、资产情况

2015年固定资产增加9.12万元,报废固定资产6.18万元,固定资产年末数为70.47万元。单位有公务用车一辆。

(二)“三公”经费 
      2015年,市非税收入管理局“三公”经费预算安排3万元,实际决算支出1.48万元,比预算下降50.67%,主要原因为当年因公出差较少。其中:公务用车运行费预算安排3万元,实际支出1.48万元;公务接待方面认真贯彻落实中央八项规定及省委“双十条”、市委“十二条”规定要求,公务接待费零支出。 
     (三)其他事项说明 
      1、机关运行经费支出情况 
      2015年,市非税收入管理局财政拨款支出主要用于保障市级非税监管系统的正常运转、非税收入票据管理和稽查等工作。  
  基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。   按支出功能分类主要用于以下方面: 
      (1)商品和服务支出:29.57万元。
  (2)工资福利支出:75.00万元,
  (3)对个人和家庭补助:56.75万元

附表: 1.收入支出决算总表  
                   2.收入决算表  
                   3.支出决算表  
                   4.财政拨款收入支出决算总表  
                   5.一般公共预算财政拨款支出决算表  
                   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表   
                   7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
                   8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

名词解释 

财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:***(单位名称)用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

 
19205528555.xls

 
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